2020’de tasarruf etmek için vergi ipuçları
Tüm WooCommerce Shop sahiplerinin bir benzerliği vardır: vergi gönderme ve ödeme sorumluluğu. Yıllık rahatsızlık? Evet – ama bu aynı zamanda en iyi uygulamaları gözden geçirmek ve paradan tasarruf etmenin yeni yollarını bulmak için iyi bir fırsat. Uygun vergi hazırlama ve en iyi uygulamanın kârınız üzerinde büyük bir etkisi olabilir. Aslında Forbes, ABD işletme sahiplerinin% 90’ından fazlasının vergileri için daha fazla ödeme yaptığını bildirdi! Neden? Niye? Çünkü vergi karmaşık. Örneğin, ABD’deki vergi kodu 70.000 sayfadan uzun. Evet, yetmiş bin sayfa. 70.000 sayfalık bilgi özetleyemesek de, vergi yükümlülüklerinizi yasal olarak azaltmanın en yararlı ve genel yollarını görebiliriz.
Maliyet ve giderler, borçlu olduğunuz vergiye tabi vergilendirilebilir geliri nasıl etkiler kârınıza dayanır (toplam gelir eksi toplam giderler). Yani, işinize ne kadar çok para harcarsanız, vergiden o kadar fazla tasarruf edebilirsiniz! Çoğu ülkede, tüm yasal ticari giderler vergilerden düşülebilir – maaşlar, ekipman, seyahat ve reklamcılık. Dolayısıyla,%40 vergiye tabi iseniz, harcama için harcadığınız her dolar sadece 60 sent ücretlendirilebilir! Ancak bu, tüm masrafların iyi harcama olduğu anlamına gelmez. Tüm işletme giderleri aynı şekilde ölçülmez, bu nedenle maliyetler ve giderler arasındaki farka bakalım.
Maliyetler, giderler ve amortisman, kârınız için vergi ödediğiniz – satılan malların maliyetini, amortisman maliyetlerini, operasyonel maliyetleri ve faiz maliyetlerini azalttıktan sonra kalan tutar. Operasyonel maliyetler ve satılan malların maliyeti gelir üretiminde meydana geldiğinden, işletme vergisinizi iade etmeden düşülebilir ve gelir vergisi faturanızı azaltır. Ekipman maliyetleri vergiyi doğrudan etkilemez, ancak bu varlığın maliyeti, düşülebilen her yıl amortisman giderini belirlemek için kullanılır. Bu “nakit dışı harcama” olarak kabul edilir, çünkü kimse amortisman için kontroller yazmaz, ancak işletmeler bunu vergi amaçlı geliri azaltmak için kullanabilir. Bir bilgisayar satın alırsanız, her yıl değerin amortismanını azaltabilirsiniz, bu da genellikle yılda% 10-20 civarında. Vergiye tabi gelirinizi azaltmaya indirgenebilecek harcamaların azaltılamayacağı maliyetler – giderlere bağlı olarak maliyet yüzdesini veya tam maliyeti azaltabilirsiniz – düşülemeyen masrafların vergi faturalarınız üzerinde bir etkisi yoktur.
Çıkarılabilecek maliyetler: Bu, işle ilgili maliyetler, hayırseverlik katkıları, yatırım kayıpları ve çalışan maaşlarını içerir. İndirilemeyen maliyetler: Bu çoğunlukla kira, gaz ve eğlence gibi kişisel harcamaları ifade eder. Ancak, bazı durumlarda, maliyet bağlamınız vergi indirimlerini doğrulayabilir. Bu özel bir bağlam kesintisi olarak bilinir. Örneğin, bir toplantı veya iş etkinliği amacıyla seyahat ediyorsanız benzininiz bir iş harcaması olarak düşünülebilir.
Evde ofisiniz var mı?
İşletmenizin bir geziye ihtiyacı var mı?
Müşterilerinize yiyecek sağlamanız mı gerekiyor?
Müşterileriniz için eğlence ödemeniz mi gerekiyor?
Bu husus en çok ABD’de geçerlidir, ancak diğer ülkeler genellikle benzer vergiler ve vergi düzenlemelerine sahiptir.
Bu sorulardan biri için “Evet” i cevaplarsanız, vergilendirilebilir gelirinizden ilgili bazı masrafları azaltabilir ve tasarruf edebilirsiniz! Sağlık Sigortası Sağlık Sigortası, gerekli kesintileri yaptıktan sonra IRS tıbbi maliyetlerini azaltma gereksinimlerini brüt gelirinizin en fazla% 10’unu karşılamaktadır. Genel Müdürlük Merkez ofisinizi kiralama maliyetini azaltma gereksinimlerini karşılamak için:
İşletmeniz için düzenli ve münhasıran bir odayı veya evinizin bir kısmını kullanın.
Evinizin bu bölümünü müşteriler/müşterilerle rutin toplantılar yapmak için tek iş yeri ve/veya yer olarak kullanın.
Genel Müdürlük Vergi Azaltmanız Nasıl Hesaplanır:
Ofis alanınızın karesi [300’e kadar] x 5 $ = Vergilerden düşülebilecek miktar. Ofis alanınız 300 feet kare ise, bir işletme veya operasyon toplantısı bir gezi gerektiriyorsa, her yıl 1.500 $ ‘ı azaltabilirsiniz, bu maliyetlerin bir kısmı vergilerden düşülebilir. Bazı durumlarda, işletmeniz kendi aracınıza ihtiyaç duyabilir; Bu durumda, kullanılan mesafeyi mi yoksa aracın gerçek maliyetini mi azaltmak isteyip istemediğinize karar vermeniz gerekir. ABD’de IRS, 2020 için standart mesafe seviyesini kilometrelik bir işte 57,7 sent açıkladı. Diğer araçlarla ilgili masraflar için, yüzde alanda seyahat edilen iş mesafesi ile bağlantılı olarak yüzde düşülür: kayıt ücreti ve vergi
Araç kredisi faizi
Geçiş ücretleri ve park ücretleri
Gerçek harcama yöntemini kullanmaya karar verirseniz, aşağıdakileri azaltabilirsiniz.
amortisman
Garaj kiralama
Gaz ve yağ
yorulmak
Kayıt Ücreti ve Vergi
Bakım ve onarım
Lisans
Araç kredisi faizi
Kira veya kira ödemesi
Geçiş ücretleri ve park ücretleri
Kapsama alanı
IRS Gıda, iş gıdalarınızın% 50’sini azaltmanızı sağlar:
Siz veya diğer çalışanlar seyahat ediyor veya müşteriler, çalışanlar, potansiyel müşteriler veya yeni danışmanlarla birlikte çalışanlar var ve
Yemek lüks değil ve
Maliyet kişisel yemek için değildir.
Eğlence
Geçmişte IRS, şirketlerin müşteriler, çalışanlar, potansiyel yeni müşteriler veya danışmanlar için eğlence maliyetlerinin% 50’sini azaltmasına izin verdi, ancak buna artık izin verilmiyor. Üçüncü taraf üyelerini işinizi tartışmak ve yemek yiyorsanız bir etkinliğe davet ederseniz, yemek maliyetinin% 50’sini azaltabilirsiniz, ancak bilet/enter için değil. Aldığınız kesintiler ne olursa olsun, her yıl muhasebeciniz veya EBM’nizle gözden geçirmeniz önemlidir ve düzenlemeler değişebilir (ve gerçekten!). İşletme Ekipmanı Ekipmanın vergi indirimi gereksinimlerini karşılaması için, ekipmanın işinizi yürütmek ve herhangi bir kişisel faaliyet için kullanılmaması için gerekli olmalıdır. Yazıcınız gereksinimleri bir iş ekipmanı olarak karşılayabilir, ancak ofisinizde olmalı ve yalnızca iş için kullanmalıdır. ABD’de işletmeniz sadece ekipman maliyetleri için 500.000 dolara kadar vergi indirimleri gereksinimlerini karşılayabilir. Ekipman hasar görürse ne olur? Ekipmanın onarımı, kurtarılması veya uyarlanması ise verginizin iyileştirilmesini azaltabilirsiniz. İşletmenizi ve kişisel masraflarınızı birleştirmek için iş ve kişisel masrafları karıştırmayın, sorun elde etmenin kesin bir yoludur. Tamamen iş için kullanılan bir hesap oluşturarak bundan kaçının. Bunu yapmayı bitirdikten sonra, masrafları kolayca kaydetmek ve izlemek için bu hesabı bulut muhasebe yazılımınıza götürün.
Bonus İpuçları: WooCommerce’ı bulut muhasebe yazılımı ile senkronize edin Vergiler için para tasarrufu açısından, hatırlanması gereken en önemli şey: her şeyi izleyin. Her şey her şey anlamına gelir – her kalem paketi, her kahve fincanı, her seyahat maliyeti. Bu notu QuickBooks gibi bir muhasebe platformunda kaydetmek, bu verileri, işinizi daha iyi çalıştırmak için raporlama ve metrik sağlamak için satış/gelirinizle bir kombinasyon halinde kullanabileceğiniz anlamına gelir. Gelirinizi aşırı veya daha az rapor etmemeniz için satışlarınızı doğru bir şekilde izlemenizi sağlamak önemlidir. Bunu QuickBooks’a bir makbuz yükleme kolaylığıyla birleştirin ve kitabınız kolay olacaktır! Giderlerinizi izlemek ve vergilerinizi nasıl ele alacağınızı bilmek, işletmenizden tasarruf etmenin sorumlu ve akıllı bir yoludur. Her zamanki gibi, bu kararı verirken EBM veya muhasebecilerden tavsiye almak iyidir. MyWorks Sync ile Başlayarak